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      内资公司财务报表审计,降低企业负债率平账

      2019-04-29 10:15:50发布,长期有效,106浏览
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    【内资公司财务报表审计简介】
        内资公司财务报表审计是最常规的审计业务,主要是针对内资企业的审计,是会计师事务所的法定业务,审计依据是中国注册会计师审计准则要求。会计师事务所和委托方对拟委托事项的初步接洽和了解后,接受委托按审计目的的要求,采用特定的审计程序和方法,对被审单位的会计报表或特定事项进行审计,出具审计报告。也叫报表审核、报表审阅。

    【内资公司财务报表审计报告用途】
        审计报告的用途包括以下方面:
        1、 提高报告的预期使用者对会计报表的信赖程度;
        2、 满足内部和外部使用者报送的需要,通常提供给公司股东或投资者,上级部门、政府机关;
        3、 相关年检的需要。如:工商局、税务局、海关、财政局、商委、统计局等。
        4、 满足特殊目的的需要。如:在并购过程中,为规避收购方的财务和税务风险,对被并购企业进行全面的财务尽职调查。
     
    【内资公司财务报表审计流程】
        审计工作从业务承接到完成通常要经过以下步骤:
        1、会计师事务所和委托方进行初步沟通了解,确定审计目的、审计范围、审计收费等;并签订业务约定书;
        2、会计师事务所安排项目组,下发委托方审计准备的资料清单;
        3、被审单位按照资料清单准备相关审计资料,并确定现场审计时间。
        4、现场审计阶段;
        5、审计情况汇总和形成审计报告初稿;
        6、与被审单位交换意见;
        7 、出具正式审计报告。
     
    【内资公司财务报表审计时间】
        审计的所需要的时间依赖于审计的目的,审计范围、项目涉及的会计期间、审计工作量及注册会计师的审计流程等,一般包括外勤审计时间和汇总报告时间。
        规模小的公司三天可以出具审计报告,规模大、集团公司和审计年限多的企业时间会长。具体审计时间按照审计计划安排进行。

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