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      嘉定公司注册 闵行公司进出口退税申报数据录入

      2019-10-11 17:18:57发布,长期有效,23浏览
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    嘉定公司注册  .lianbei66.com
    退税申报数据录入
    包括〈基础数据采集〉中的〈进货明细申报数据录入〉和〈出口明细申报数据录入〉。
    1、进货明细申报数据录入字段规则:
    关联号:将一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号,关联号为10位:
    首位为贸易性质,一般贸易为“1”,进料加工为“2”
    第2—3位为申报年份后两位,如2005年应为“05”
    第4—5位为申报月份,如1月份应为“01“
    第6—8位为申报单证的册号,如第2册应为“002”
    第9—10为流水号,每册均由“01”起
    每 一册退税单里可包含多个关联号,每个关联号对应专用发票、税票、报关单、出口发票和核销单一起装订,企业申报时在每笔业务报关单的右上角用铅笔注明对应的流水号;在申报表的“编号”栏填写本册的关联号前1—8位,在封面“编号”栏注明本册关联号(10位)的起止号。
    根据出口退税电子申报指南2003版:前两位位为申报年份后两位,如2005年应为“05”
    第3—4位为申报月份,如1月份应为“01“
    第5—6位为部门号,不分部门核算为“00”
    第7—10为流水号
    税种:V 增值税;C 消费税
    申报批次:当月申报的次数。
    进货凭证号:增值税专用发票号码(18位,包左上角10位和右上角8位)。
    供货方纳税号:供货企业的税务登记证号码。
    发票开票日期:增值税专用发票开具日期。
    商品代码:商品对应的海关商品代码,应与对应报关单上的商品编号一致。
    专用税票号:录入税收(出口货物专用)缴款书右上角号码,录入规则祥见附件。属于消费税才录入此项,否则不需录入。(出口专用税票,在04年开始已经取消了,因为税务系统联网了,不再有纸质的出口专用税票,只有增值税票 )
    2、出口明细申报数据录入字段规则:
    关联号:同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且一致
    申报批次:申报的次数。
    出口发票号:出口发票号码,若对应多张出口发票,只需录入一张出口发票的号码。
    报关单号码:出口报关单右上角号码(9位)+0+项号(2位),同一张报关单上有多条信息的,要逐条信息录入,不能汇总录入。
    出口日期:出口报关单上的出口日期
    美元离岸价:报关单上的总价,非美元币制折成美元价录入。
    核销单号:出口报关单所对应出口收汇核销单的号码
    商品代码:报关单上的商品编号
    代理证明号:属委托代理出口申报退税的,在此栏录入代理出口证明号码,且报关单号码栏不用录入内容,否则,此栏为空。25 联系我时,请说是在易分网看到的,谢谢!

    首发网址:https://www.fenl161.com/sh/gongsizhuce/192638.html
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